5月18日,集团召开审计事情向导小组聚会。集团党委书记、董事长、审计事情向导小组组长瞿为民主持聚会并讲话。集团审计事情向导小组成员加入聚会。
聚会总结回首了集团公司2020年度审计事情开展情形,对2021年审计事情举行研究安排。瞿为民指出,内部审计是集团监视系统的主要组成部分。近年来,集团审计部分起劲继续、主行动为,在强化内部控制、规范权力运行、增进党风廉政建设等方面施展了主要作用。要求继续坚持目的导向,高站位思索集团审计事情的目的定位。重点关注审计报告的整改落真相形,助推集团内部控制制度一直健全完善。
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